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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003352
Nro. de Timbrado
11392312
Monto de la Factura
₲ 1.055.000
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
28-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.051.164
IVA
₲ 95.909
Retención DNCP
₲ 3.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106527
Monto Contrato
₲ 90.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.377.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.249.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292261
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro