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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008047
Monto de la Factura
₲ 5.184.000
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.929.888
IVA
₲ 471.273

Retención DNCP
₲ 18.474
Retención IVA
₲ 141.383
Retención Renta
₲ 94.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.
RUC
80004281-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106710
Monto Contrato
₲ 47.776.367
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.798.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.620.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE GASTRONOMICOS y CEREMONIALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción