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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014942
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. de Orden de Pago
976
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.235.491
IVA
₲ 112.727

Retención DNCP
₲ 4.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
031/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110687
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292191
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera