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Datos del Pago

Nro. de Factura
006-006-0001398
Nro. de Timbrado
11053505
Monto de la Factura
₲ 1.245.000
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.240.473
IVA
₲ 113.182

Retención DNCP
₲ 4.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-114902
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.099.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.712.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289210
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Automotor
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación