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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005576
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.466.677
IVA
₲ 618.182

Retención DNCP
₲ 24.232
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 123.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113117
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.784.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.459.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297134
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro