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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-15328
Monto de la Factura
₲ 1.209.918
Nro. de Orden de Pago
725
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.518
IVA
₲ 109.993

Retención DNCP
₲ 4.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115998
Monto Contrato
₲ 1.209.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.209.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.205.518

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299941
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira