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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002655
Nro. de Timbrado
15446493
Monto de la Factura
₲ 3.180.115
Nro. de Orden de Pago
2801
Fecha de Orden de Pago
13-09-2022
Fecha Emisión Cheque
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.992.634
IVA
₲ 289.101

Retención DNCP
₲ 11.217
Retención IVA
₲ 86.730
Retención Renta
₲ 86.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
850/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-209057
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.377.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.825.761

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395154
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquileres (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf