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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0176432
Nro. de Timbrado
16435118
Monto de la Factura
₲ 8.137.790
Nro. de Orden de Pago
9424
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.658.030
IVA
₲ 739.799

Retención DNCP
₲ 28.704
Retención IVA
₲ 221.940
Retención Renta
₲ 221.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
846/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-209518
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.867.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.954.222

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395682
Nombre de la Licitación
Servicio de Confección de Sellos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf