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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0163857
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15489013
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.780.648
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2323
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-08-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-08-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-08-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.145.080
        
                                    IVA
                            
            ₲ 980.059
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 38.026
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 294.018
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 294.018
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
        
                                    RUC
                            
            751379-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            846/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27001-21-209518
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 140.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 139.867.056
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 131.954.222
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            395682
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Confección de Sellos (SBE)
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        