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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001251
Nro. de Timbrado
16491690
Monto de la Factura
₲ 3.618.186
Nro. de Orden de Pago
9389
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.404.878
IVA
₲ 328.926

Retención DNCP
₲ 12.762
Retención IVA
₲ 98.678
Retención Renta
₲ 98.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
884/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-210308
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.723.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.124.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395724
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf