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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0263322
Nro. de Timbrado
15000375
Monto de la Factura
₲ 14.000.712
Nro. de Orden de Pago
38101
Fecha de Orden de Pago
05-04-2022
Fecha Emisión Cheque
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.175.306
IVA
₲ 1.272.792

Retención DNCP
₲ 49.384
Retención IVA
₲ 381.838
Retención Renta
₲ 381.838
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
868/2021.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-210043
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.855.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.564.223

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395792
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf