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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006811
Nro. de Timbrado
15133874
Monto de la Factura
₲ 25.946.171
Nro. de Orden de Pago
680
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.439.406
IVA
₲ 2.358.743

Retención DNCP
₲ 91.519
Retención IVA
₲ 707.623
Retención Renta
₲ 707.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-188745
Monto Contrato
₲ 68.004.301
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.004.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.161.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376732
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generadores con Provisión de Repuestos para la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas