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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0100690
Nro. de Timbrado
13980991
Monto de la Factura
₲ 1.768.000
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
22-07-2020
Fecha Emisión Cheque
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.665.330
IVA
₲ 160.726

Retención DNCP
₲ 6.236
Retención IVA
₲ 48.217
Retención Renta
₲ 48.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-187060
Monto Contrato
₲ 21.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.210.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.224.057

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374097
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL SICP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas