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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0103173
Nro. de Timbrado
13980991
Monto de la Factura
₲ 1.768.000
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
15-09-2020
Fecha Emisión Cheque
15-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.713.353
IVA
₲ 160.727

Retención DNCP
₲ 6.429
Retención IVA
₲ 48.218
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-187060
Monto Contrato
₲ 21.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.210.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.224.057

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374097
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL SICP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas