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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-002530
Monto de la Factura
₲ 9.950.000
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.462.269
IVA
₲ 904.545

Retención DNCP
₲ 35.458
Retención IVA
₲ 271.364
Retención Renta
₲ 180.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
51/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23019-12-63700
Monto Contrato
₲ 62.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.874.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLANTAS Y PLANTERAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas