- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000037
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.460.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2124
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-12-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-12-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.388.434
        
                                    IVA
                            
            ₲ 132.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.203
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 39.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 26.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Asterio Manuel González Vera
        
                                    RUC
                            
            828040-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            39
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23018-13-80768
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 90.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 49.310.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 46.946.918
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            257051
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill
        