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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045707
Nro. de Timbrado
12985838
Monto de la Factura
₲ 20.110.000
Nro. de Orden de Pago
10574
Fecha de Orden de Pago
07-02-2019
Fecha Emisión Cheque
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.987.317
IVA
₲ 1.658.485

Retención DNCP
₲ 71.592
Retención IVA
₲ 447.545
Retención Renta
₲ 553.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
49/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-167854
Monto Contrato
₲ 20.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.059.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.987.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346077
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel