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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000119
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11443810
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            144
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-03-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-03-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-03-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.963.636
        
                                    IVA
                            
            ₲ 909.090
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 36.364
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            WALDO CESAR LEON MELGAREJO 
        
                                    RUC
                            
            3813859-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22015-17-135343
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 75.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 75.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 74.727.272
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            321714
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA UOC
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Presidente Hayes
        