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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003040
Monto de la Factura
₲ 507.309
Nro. de Orden de Pago
812
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.812
IVA
₲ 46.119

Retención DNCP
₲ 1.771
Retención IVA
₲ 13.836
Retención Renta
₲ 18.448
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
2/24
Código de Contratación (CC)
CD-21001-24-237962
Monto Contrato
₲ 84.010.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.978.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.823.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438801
Nombre de la Licitación
CD N° 3/2024 - SERVICIO DE FUMIGACIÓN (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay