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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002357
Monto de la Factura
₲ 7.326.000
Nro. de Orden de Pago
1741
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.827.832
IVA
₲ 666.000
Retención DNCP
₲ 25.574
Retención IVA
₲ 199.800
Retención Renta
₲ 266.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
11/24
Código de Contratación (CC)
CD-21001-24-239146
Monto Contrato
₲ 175.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.944.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.418.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440152
Nombre de la Licitación
CD N° 13/2024 - SERVICIO TERCERIZADO DE DISEÑADOR GRÁFICO (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay
