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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-0010006431
Nro. de Timbrado
10888532
Monto de la Factura
₲ 20.815.720
Nro. de Orden de Pago
1986
Fecha de Orden de Pago
09-12-2015
Fecha Emisión Cheque
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.741.540
IVA
₲ 1.892.338

Retención DNCP
₲ 74.180
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
35/15
Código de Contratación (CC)
CD-22011-15-114330
Monto Contrato
₲ 79.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.999.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.714.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299164
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con criterio sustentable para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central