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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001205
Monto de la Factura
₲ 1.327.595
Nro. de Orden de Pago
1365
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.322.767
IVA
₲ 120.690
Retención DNCP
₲ 4.828
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
056
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-117625
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.943.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.707.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290716
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo
