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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002218
Monto de la Factura
₲ 400.419
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.963
IVA
₲ 36.402
Retención DNCP
₲ 1.456
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
056
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-117625
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.943.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.707.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290716
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo
