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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003943
Monto de la Factura
₲ 1.341.059
Nro. de Orden de Pago
2439
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.336.182
IVA
₲ 121.914

Retención DNCP
₲ 4.877
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
056
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-117625
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.943.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.707.702

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290716
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo