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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003673
Nro. de Timbrado
11487683
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
7357
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.647.127
IVA
₲ 4.363.636
Retención DNCP
₲ 171.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-129064
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.818.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.647.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310274
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERTIFICACIÓN SSL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel
