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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019404
Nro. de Timbrado
11833221
Monto de la Factura
₲ 3.733.900
Nro. de Orden de Pago
8336
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.550.871
IVA
₲ 339.445

Retención DNCP
₲ 13.306
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-124776
Monto Contrato
₲ 40.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.986.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.848.832

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel