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Datos del Pago

Nro. de Factura
717
Monto de la Factura
₲ 6.950.000
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
30-06-2011
Fecha Emisión Cheque
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.950.000
IVA

Retención DNCP
₲ 25.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO RAMON GIMENEZ ARMOA
RUC
3579118-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-26404
Monto Contrato
₲ 29.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.325.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.205.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210535
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos de oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones