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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-128
Monto de la Factura
₲ 5.430.000
Nro. de Orden de Pago
729
Fecha de Orden de Pago
28-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.163.831
IVA
₲ 493.636
Retención DNCP
₲ 19.351
Retención IVA
₲ 148.091
Retención Renta
₲ 98.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27004-13-75095
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.928.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.641.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254459
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y/O RED TELEFONICAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero
