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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-010-889
Monto de la Factura
₲ 225.000
Nro. de Orden de Pago
1060
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.182
IVA
₲ 20.455

Retención DNCP
₲ 818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27004-13-73987
Monto Contrato
₲ 3.291.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.629.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.623.375

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero