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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 990.990
Nro. de Orden de Pago
6687
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 987.386
IVA
₲ 90.090

Retención DNCP
₲ 3.604
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Jorgelina Paiva Arévalos
RUC
1683995-1
Número de Contrato
293
Código de Contratación (CC)
CD-22009-14-86886
Monto Contrato
₲ 90.184.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.785.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.494.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273109
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari