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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
₲ 1.363.636

Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS
RUC
2076384-0
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-93386
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276575
Nombre de la Licitación
Software de gestion de adquisiciones y facturacion
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas