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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909

Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ESMELDA FERREIRA ORTIZ
RUC
639429-9
Número de Contrato
026/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-97144
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271190
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronomico
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción