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Datos del Pago

Nro. de Factura
001001000205
Monto de la Factura
₲ 592.000
Nro. de Orden de Pago
1402
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.890
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.110
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO BERNAL
RUC
477309-8
Número de Contrato
003/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-88399
Monto Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.427.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276694
Nombre de la Licitación
Sericios de Catering y Alquileres
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia