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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000215
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            153
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-11-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-11-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-11-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.509.819
        
                                    IVA
                            
            ₲ 909.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 35.636
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 272.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 181.818
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
        
                                    RUC
                            
            787858-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            08/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28007-14-95275
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 10.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 10.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.509.819
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            276582
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisiciones de equipos de ofic. y comp.
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Sociales y Politicas
        