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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000112
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
1411
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.083.346
IVA
₲ 772.727

Retención DNCP
₲ 30.291
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 154.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NILDA CARDOZO ROA
RUC
242040-6
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-100234
Monto Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.083.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276715
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia