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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106
IVA
₲ 472.727

Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-90494
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.945.106

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275319
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino