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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003077
Nro. de Timbrado
13129607
Monto de la Factura
₲ 10.926.000
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.291.497
IVA
₲ 297.982

Retención DNCP
₲ 38.539
Retención IVA
₲ 297.982
Retención Renta
₲ 297.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-174158
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.018.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.565.135

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358547
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales