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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004171
Nro. de Timbrado
13612455
Monto de la Factura
₲ 1.597.760
Nro. de Orden de Pago
1692
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.592.124
IVA
₲ 145.251

Retención DNCP
₲ 5.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
018/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-178479
Monto Contrato
₲ 8.059.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.059.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.678.952

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361504
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica