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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-668183
Monto de la Factura
₲ 2.196.950
Nro. de Orden de Pago
1723
Fecha de Orden de Pago
23-12-2010
Fecha Emisión Cheque
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.112.360
IVA

Retención DNCP
₲ 8.157
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Supermercado Boqueron SA
RUC
80046196-7
Número de Contrato
29/10
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-12469
Monto Contrato
₲ 30.758.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.639.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.594.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191911
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA EL CEMELPA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero