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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007597
Nro. de Timbrado
13056397
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. de Orden de Pago
1781
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.891
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 6.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR LUIS BARUA BAEZ
RUC
1618877-2
Número de Contrato
33/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-164145
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.762.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.599.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352340
Nombre de la Licitación
Provisión de Arreglos florales para la Gobernación de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua