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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0010116
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12763490
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.655.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            983
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-08-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-08-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-08-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.584.072
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 70.928
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN CARLOS VIVEROS ALDERETE
        
                                    RUC
                            
            742039-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            10/18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22007-18-157664
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 57.589.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 55.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 54.794.812
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            344446
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Medicamentos para Personas de Escasos Recursos Económicos
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        