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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-112
Monto de la Factura
₲ 124.980.000
Nro. de Orden de Pago
1277
Fecha de Orden de Pago
28-02-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.226.276
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 22.724
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARNALDO NUÑEZ OVELAR
RUC
1186027-8
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-22005-12-68387
Monto Contrato
₲ 124.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.249.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.226.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248463
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE NATALICIO GONZALEZ e VILLARRICA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu