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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-1-477
Nro. de Timbrado
13338430
Monto de la Factura
₲ 579.000
Nro. de Orden de Pago
36805
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.895
IVA
₲ 27.571

Retención DNCP
₲ 2.105
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40003-19-171486
Monto Contrato
₲ 21.538.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.538.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.460.476

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356015
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, LECHE Y AGUA MINERAL
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa