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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001004
Nro. de Timbrado
16614301
Monto de la Factura
₲ 9.555.000
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.991.689
IVA
₲ 868.636

Retención DNCP
₲ 33.703
Retención IVA
₲ 260.591
Retención Renta
₲ 260.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229736
Monto Contrato
₲ 9.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.546.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.991.689

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428879
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE FUEGO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu