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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000888
Nro. de Timbrado
17321732
Monto de la Factura
₲ 14.752.800
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
23-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.762.485
IVA
₲ 1.341.164

Retención DNCP
₲ 51.501
Retención IVA
₲ 402.349
Retención Renta
₲ 536.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
733
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-236562
Monto Contrato
₲ 169.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.886.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.899.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434739
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2023 "Servicio de mantenimiento correctivo de las instalaciones del rubro de generador del Conjunto Edilicio Palacio de Justicia km. 8 y del Juzgado de Paz de Ciudad del Este"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana