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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003975
Nro. de Timbrado
16772277
Monto de la Factura
₲ 67.200
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
25-06-2024
Fecha Emisión Cheque
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.630
IVA
₲ 6.109
Retención DNCP
₲ 235
Retención IVA
₲ 1.833
Retención Renta
₲ 2.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL MACIEL ARAUJO
RUC
1183854-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-225621
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.775.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.901.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407786
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Automotor del Poder Judicial de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación