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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002313
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17836297
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 17.320.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            95
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-03-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-04-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-04-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.157.353
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.574.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 60.463
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 472.365
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 629.819
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUIS ALBERTO CORONEL CUEVAS
        
                                    RUC
                            
            2913541-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-23-232192
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 150.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 149.794.070
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 139.826.468
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            424991
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay
        