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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005199
Nro. de Timbrado
16508356
Monto de la Factura
₲ 3.714.810
Nro. de Orden de Pago
8177
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.462.203
IVA
₲ 337.710

Retención DNCP
₲ 12.968
Retención IVA
₲ 101.313
Retención Renta
₲ 135.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
30/23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232328
Monto Contrato
₲ 3.714.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.711.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.462.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423619
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO Y COMPRA DE GAS REFRIGERANTE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa