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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003869
Nro. de Timbrado
16638520
Monto de la Factura
₲ 1.160.000
Nro. de Orden de Pago
1232
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
24-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.081.120
IVA
₲ 105.454

Retención DNCP
₲ 4.049
Retención IVA
₲ 31.637
Retención Renta
₲ 42.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233691
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.158.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.081.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427364
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central