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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027623
Nro. de Timbrado
16942204
Monto de la Factura
₲ 5.072.806
Nro. de Orden de Pago
502
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.727.854
IVA
₲ 461.164

Retención DNCP
₲ 17.709
Retención IVA
₲ 184.466
Retención Renta
₲ 138.349
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228707
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.627.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.204.038

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427287
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central